电视栏目绩效自评报告

时间:2025-06-16 12:07:23
电视栏目绩效自评报告(8篇)

电视栏目绩效自评报告(8篇)

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电视栏目绩效自评报告1

一、部门基本情况

(一)机构设置

邵阳广播电视台于20xx年12月5日挂牌成立,是在文化体制改革后由原邵阳市广播电视局、邵阳电视台、邵阳人民广播电台合并组建而成的正处级事业单位。邵阳广播电视台内设办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、技术部、经营管理部、影视制作节目部、合作交流部、监测与安全播出部、产业发展部、资产管理与后勤服务部、教育培训部、电视新闻综合频道、电视公共频道、综合广播频道、经济广播频道、新媒体中心等机构17个。

(二)人员概况

截止20xx年12月31日,邵阳广播电视台编制人数216人(参公及财政补助人员53人,经费自理人员163人),实有在职人员274人(其中在编人员163人,聘用人员111人),退休人员78人。

邵阳广播电视台是财政补助(差额拨款)事业单位,在职人员274人中,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数30人,经费自理人员244人。

(三)部门整体支出概况

20xx年度邵阳广播电视台一般公共预算拨款支出规模7,612,100.00元,其中:基本支出3,512,100.00元,项目支出4,100,000.00元。

(四)部门职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规,把握正确舆论导向,不断提高节目质量和办台水平,当好党委、政府和人民的喉舌。

2、负责邵阳广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央台和省级卫视台的转播工作。

3、负责邵阳城市报的组稿、编辑、发行工作;负责邵阳传媒网的组稿、编辑工作。

4、负责拟定市本级广播电视事业、产业发展规划。

5、负责组织审查广告播出,开展相关经营。

6、负责广播电视有线传输网络的设计、建设、维护以及开发应用,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。

7、负责市本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。

8、承办全市(含县区)广播电视台节目的评优评奖工作。

9、负责市本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

根据部门整体支出绩效评价的考核指标、有关预算文件和邵阳广播电视台《财务管理制度》、《公务与商务接待管理制度》、《广告管理规定》、《车辆管理制度》《技术设备采购办法》及单位会计报表、决算报表、账簿、会计凭证等资料,进行逐项考核评价。

1、预算完成情况的评价。

20xx年一般公共预算拨款收入7,612,100.00元,预算追加增加了9,941,300.00元,20xx年财政补助收入21,570,384.08元。经营收入30,263,105.77元,全年实际总收入51,833,489.85元。

20xx年一般公共支出预算数为7,612,100.00元,实际支出完成数21,570,384.08元,经营支出29,115,731.27元,其他支出47.88元,全年支出实际完成数50,686,163.23元。

20xx年末事业结余9,810,419.25元,20xx年收支相抵产生预算收支差额1,147,326.62元,20xx年末事业结余10,934,208.85元。

2、“三公”经费控制情况的评价。

20xx年“三公”经费预算数为40,000.00元,仅包括公务接待费40,000.00元,20xx年度实际发生“三公”经费支出经费304,161.77万元,其中:因公出国(境)经费未发生,公务招待经费865元,公务车购置及运行经费303,296.77元。“三公”经费控制率为7.60%。

(二)基本支出

我台基本支出45,346,623.55元,其中,人员支出21,880,764.12元,公用支出22,149,590.73元。其中:

1、“三公”经费支出的评价。

20xx年我台“三公”经费实际开支总额304,161.77元,其中:因公出国(境)经费0元;公务招待经费865元,较20xx年的47,521.39元下降45,656.39元,降幅98.18%;公务车购置及运行经费303,296.77元,较20xx年的608,882.31元下降305,585.54元,降幅50.19%。“三公”经费实际开支总额比20xx年的656,403.70元同比减少352,241.93元,下降了53.66%。

2、商品和服务性支出情况的评价。

我台20xx年度发生商品和服务性支出14,209,458.41元,20xx年度发生商品和服务性支出22,149,590.73元,其中其他商品和服务支出8,551,211.41元(主要包括策划制作费4,309,700.00元和举办大型活动费用3,522,700.00元)。商品和服务性支出变动率55.87%。

3、重点支出安排情况的评价。

我台20xx年无重点民生实事项目和部门重点工作安排。

4、非税收入情况的评价。

我台20xx年无非税收入。

(三)政府采购执行情况的评价

本年度虽没有编制政府采购年度预算,但购买设备的财政资金,严格执行政府采购程序,通过招标公司,已签订一份对两个广播频道数字化改造项目的采购合同,尚未验收。政府采购执行率达到100%。

三、资产管理评价情况

资产包括货币资金、应收账款和固定资产。一年来我台规范现金管理,建立健全了广告清欠制度,加强了货币资金和应收账款管理。

在固定资产管理方面,按相关文件规定,我台于20xx年5月开展了资产全面清查工作,召开工作会议,成立了资产清查工作机构,制定了清查底稿。在全面清查资产、负债、收支的基础上,核对各项债权债务,聘请会计事务所等中介机构指导工作,写出专项审计报告,出具盘盈、报废经济鉴证证明,及时进行账务处理。经清查,盘盈的固定资产14项,金额38,410,150.00元,通用设备137,500.00元。150项固定资产达到报废状态,金额5,720,389.47元,切实履行报批手续,依据财政部门出具的批复文件依法依规公开处置,所得收入上缴国库。截止20xx年底固定资产金额61,956,916.87元,实际在用固定资产61,956,916.8 ……此处隐藏18570个字……p>(一)基本支出

20xx年广播电视台基本支出共计1112.92万元,主要用于人员支出700.46万元,公用支出410.69万元,其中“三公”经费合计1.71万元,包括公务接待费1.71万元。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

20xx年我单位专项支出478.56万元实施融媒体中心建设、中央广播电视节目无线数字覆盖工程和“村村响”“户户通”维修工程。

2、专项资金实际使用情况分析

我台成立了财务管理工作领导小组,机关各项建设和大型维修由主管领导造出计划及预算清单,报台长审批,重大基本建设项目须经集体研究决定。所有建设实行合同制和竣工验收制。工程建设过程中,主管领导要严格把好质量关,完工后组织相关人员验收,凭工程预算清单、承包合同、工程验收结算单和正规税务发票报账。机关各项建设和大型维修必须严格执行工程招投标和政府集中采购的相关规定。

3、专项资金管理情况分析

我台专项资金按实际情况实行了专款专用,全力实施中央广播电视节目无线数字覆盖工程,切实解决好我县农村群众收看电视难的问题。于去年5月份正式开通了中央广播电视节目无线数字覆盖,并及时传送了中央12套数字电视节目、5套省级电视节目和市、县各一套电视节目。在中央广播电视台科技设计院和省、市文体广新局的多次检查中,都得到了一致好评。

三、单位专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

20xx年,我台党组认真履行职责,充分调动班子成员和全台干部职工人员的积极性,团结一致、勤奋工作,使各项工作取得了新的进展。

(二)专项管理情况分析

1、稳步发展基础网络建设,全面应对“三网融合”

湖南有线岳阳县网络有限公司以党的十九届三中全会精神为指导,借助文化产业大发展大繁荣的有利契机,始终围绕求生存、求发展、保增速的目标,加大网络基础设施建设力度,以市场为导向,以业务为中心的经营理念,强力发展增值业务和新业务,优化客户服务,完善责任追究和激励机制,狠抓员工培训和队伍建设,加强企业文化建设,实现全年经营创收目标任务709万元。

(1)转作风,优服务,全面实行网格化管理

将发展稳定用户作为我台的核心业务目标,我台有线网络公司将采取网格化管理,员工直接面对用户,充分利用有线电视传输宽带的稳定性的优势进行宣传,形成有线电视品牌效应,在稳定用户方面,继续提高服务意识,提倡用户就是上帝,服务就靠质量的服务理念,夯实优质服务,加强与用户面对面联系与沟通,采取提前上门收费,短信温馨提示续费,发放宣传单,服务卡,微信群等方法,以优质服务留住用户。

(2)调整管理体制、提高服务质量

由于近年来随着行业的竞争激烈,移动、电信等部门也在逐步地转变工作作风,改善服务态度。相比之下,我们的原有形象优势已无明显之处。

公司首先调整了管理体制,集中了人力、物力,加强管理,化繁为简。成立了新的技术部、工程数据部、客服部、市场部。统一管理安装、维修和机房。严格来人接待,电话登记,安装维修派遣,记录秩序,实行工作追究制,奖罚兑现。

加强了加班抢修工作制。处理临时出现的线路故障,全体维修人员均为后备队员,随时等待调令,凡遇重大线路故障,随时集中处理,保证了线路不出现问题。在今年5月份的一个晚上,在文胜交叉路口,我公司的有线电视线路,被一台拖土的大车挂断多根,有线电视信号中断。在家休息的全体抢修人员得到通知后,立即赶赴现场进行抢修,在工程数据部部长许泽林,技术部经理袁石雄的带领下,用较短的时间恢复了有线电视信号的传输,保证了有线电视用户的正常收看。

实行用户投诉回访制,凡用户电话投诉,在12个小时内一律处理完毕。同时在12个小时内进行电话回访,询问处理结果

2、发展无线电视,切实落实国家民生实事工程

党的十八届三中全会明确指出,要构建现代公共文化服务体系,建立公共文化服务体系建设协调机制,统筹服务设施网络建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化。无线广播电视是广播电视传输覆盖网的重要组成部分,是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段,是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理,确保安全播出万无一失

加强对节目的播出管理,严格执行《广播电视管理条例》,实行严格的节目“三审”制度,对自办节目轮流监听监审,做到分工明确,责任到人,确保节目内容安全,今年同时启动安全播出应急预案,重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度,发现安全隐患和薄弱环节及时排除,确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出,全年实现了广播电视安全播出无事故。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

1、经济性分析

(1)三公经费控制率。20xx年我台三公经费预算1.71万元,本年三公经费1.71万元,其中公务接待开支1.71万元、因公出国出境费0元,会议费0万元,三公经费控制率为100%。

(2)公务刷卡率。20xx年我台积极推行公务卡结算制度,严格控制现金提取,缩小现金结算范围,提高公务卡使用频率,公务卡刷卡率为60.78%。

(3)固定资产利用率。我台加强资产管理,充分利用现有固定资产,固定资产利用率为100%。

2、有效性分析

20xx年财政预算资金1340.30万元,全年整体支出合计1936.46万元,严格按预算执行,合理有效使用资金。

3、可持续性分析

(1)社会效益。通过对外宣传,进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力,城区和农村数字电视覆盖率进一步扩大,有效解决了农村群众看电视难的问题。

(2)经济效益。受国家三网融合政策的影响,我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大地冲击。

(3)社会公众或服务对象满意度。20xx年,我台在县委、县政府正确领导下,全台干部职工切实转变工作作风,办事更热情,服务更优质,特别是窗口单位,我们全力做好了有线电视服务工作,将每天排故时间推迟到晚上9点,做到了故障日有日清,赢得了用户的好评。

五、存在的主要问题

(1)对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

(2)绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差。

(3)在绩效考评指标的设计上,部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评,绩效指标体系有待完善。

六、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

规范绩效评价管理资料的收集整理,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

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